首都師范大學附屬育新學校2025年度
單位預算信息公開
目 錄
第一部分 2025年度單位預算情況說明
一,、單位情況說明
二、收入預算情況說明
三,、支出預算情況說明
四,、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六,、名詞解釋
第二部分 2025年度單位預算報表
一,、收支總表
二、收入總表
三,、支出總表
四,、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六,、財政撥款收支總表
七,、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九,、政府性基金預算財政撥款支出表
十,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二,、政府購買服務(wù)預算財政撥款明細表
十三,、項目支出績效目標表
第一部分 2025年度單位預算情況說明
一、單位情況說明
(一)本單位性質(zhì),、職責等情況
首都師范大學附屬育新學校為公益一類事業(yè)單位,,主要職責為中小學為一體的十二年制公辦學校,。多年來,學校圍繞教育,、教學改革重點開展各項工作,,目前小學部為海淀區(qū)首批素質(zhì)教育優(yōu)質(zhì)校,中學部為海淀區(qū)示范高中,,海淀區(qū)新品牌學校,。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
首都師范大學附屬育新學校內(nèi)設(shè)11個部門,分別為:教學質(zhì)量督導委員會,、學生服務(wù)管理中心,、教師發(fā)展研究中心、課程開發(fā)指導中心,、體育健康教育中心,、藝術(shù)審美教育中心、科技創(chuàng)新教育中心,、國際(內(nèi))文化內(nèi)交流中心,、行政后勤服務(wù)中心、辦公室和財務(wù)室,。
(三)人員編制及實有情況
首都師范大學附屬育新學校行政編制0人,,實有人數(shù)0人;事業(yè)編制305人,,實有人數(shù)292人,;聘用人員(其他聘用人員--臨時工)0人。離退休人員91人,,其中:離休0人,,退休91人。
二,、收入預算情況說明
2025年度收入預算18500.50萬元,,比2024年年初預算數(shù)18842.44萬元減少341.94萬元,減少1.81%,。主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,,2025年改造項目減少。
(一)本年財政撥款收入12902.50萬元
1.一般公共預算撥款收入12902.50萬元,。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元,。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入1098.00萬元
4.財政專戶管理資金收入89.00萬元,。
5.事業(yè)收入0萬元,。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,。
9.其他收入1009.00萬元,。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4500.00萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4500.00萬元。

圖1:收入預算
三,、支出預算情況說明
2025年支出預算18500.50萬元,,比2024年年初預算數(shù)18842.44萬元減少341.94萬元,減少1.81%,。主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,,2025年改造項目減少。
(一)基本支出,。基本支出預算17974.62萬元,,占本年支出預算97.16%,比2024年年初預算數(shù)17601.49萬元增加373.13萬元,,增長2.12%,。
(二)項目支出。項目支出預算525.88萬元,,比2024年年初預算數(shù)1240.95萬元減少715.07萬元,,下降57.62%。其中:
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,。
2.上繳上級支出0萬元,。
3.對附屬單位補助支出0萬元,。

圖2:基本支出和項目支出情況
(三)年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四,、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
首都師范大學附屬育新學校因公出國(境)費用、公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位,。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
(二)財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預算32.07萬元,,比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算增加24.88萬元,。其中:
1.因公出國(境)費用。2025年預算數(shù)0萬元,,與2024年持平,。
2.公務(wù)接待費。2025年預算數(shù)0萬元,,與2024年持平,。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2025年預算數(shù)32.07萬元,,包括:公務(wù)用車購置費2025年預算數(shù)24.88萬元,,比2024年年初預算數(shù)0萬元增加24.88萬元,主要原因:更新1輛學生活動用車;公務(wù)用車運行維護費2025年預算數(shù)7.19萬元,,其中:公務(wù)用車燃油2.69萬元,,公務(wù)用車維修3.30萬元,公務(wù)用車保險1.02萬元,,其他支出0.18萬元,。公務(wù)用車運行維護費2025年預算數(shù)與2024年持平。
五,、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2025年首都師范大學附屬育新學校政府采購預算總額2291.95萬元,,其中:政府采購貨物預算578.69萬元,政府采購工程預算1106.26萬元,,政府采購服務(wù)預算607.00萬元,。
(二)政府購買服務(wù)預算說明
本單位2025年無政府購買服務(wù)預算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
(四)項目支出績效目標情況說明
2025年,,首都師范大學附屬育新學校填報績效目標的預算項目7個,占本單位本年預算項目7個的100%,。填報績效目標的項目支出預算525.88萬元,,占本單位本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本單位2025年無重點行政事業(yè)性收費,。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本單位2025年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算,。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底,首都師范大學附屬育新學校共有車輛6臺,,共計134.16萬元,;單位價值50萬元以上的設(shè)備1臺(套),共計66.79萬元,。2025年預算安排中,,購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺(套),共計0萬元,。
六,、名詞解釋
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù):指本單位當年單位預算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置和運行維護費預算數(shù),。
政府采購:各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為,,是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2025年度單位預算報表
附件:首都師范大學附屬育新學校2025年預算公開附表